公告:辽宁省阜新市残疾人联合会2025年度部门决算

2026-07-30 04:25    来源:

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辽宁省阜新市残疾人联合会

2025年度部门决算

 


   

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    2、团结带领残疾人听党话、跟党走,教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

    3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

    4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生产生活。

    5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    6、协助各县(区)党委管理县(区)级残联领导班子。

    7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

    8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

    9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

    10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市残疾人联合会2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

    1.辽宁省阜新市残疾人联合会(本级)

    2.辽宁省阜新市残疾人服务中心


第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1,209.05万元,包括

1.财政拨款收入1,201.41万元,占收入总计的99.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入714.42万元,政府性基金预算财政拨款收入486.99万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余7.64万元,占收入总计的0.63%。主要是残疾人职业技能竞赛项目在2024年内未能全部完成等原因形成的结余等收入。

与上年相比,今年收入总计减少324.36万元,下降21.15%。主要原因:项目资金减少

(二)支出总计1,203.69万元,包括

1.基本支出409.70万元,占支出总计的34.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出333.39万元;商品和服务支出51.92万元;对个人和家庭的补助24.39万元。

2.项目支出793.99万元,占支出总计的65.96%。主要包括残疾人康复和就业等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少322.08万元,下降21.11%。主要原因:项目资金减少

(三)年末结转和结余5.36万元

主要是残疾人职业技能竞赛用款,经费暂未全部列支等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少2.28万元,下降29.84%。主要原因残疾人职业技能竞赛用款,按项目需要逐步列支,已至结余有所变化

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出1,201.41万元,其中:基本支出409.70万元,项目支出791.71万元。与上年相比,财政拨款支出减少323.73万元,下降21.23%,主要原因:项目资金减少。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的325.18%,其中:基本支出完成年初预算的140.57%,项目支出完成年初预算的1015.01%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出714.42万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出2.88万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元,主要是驻村补助等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为驻村补助,按要求在年中追加。

2.社会保障和就业支出663.94万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.03万元,主要是本单位退休人员取暖费、护理费等支出。完成年初预算的102.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护理费基数增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.47万元,主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员为经费自理编制,按规定发放退休人员公务费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.66万元,主要是在职人员基本养老保险等支出。完成年初预算的110.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴纳金额由社保中心核定,需按实际核定数缴纳。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.79万元,主要是在职人员职业年金等支出。完成年初预算的102.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴纳金额由社保中心核定,需按实际核定数缴纳。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)18.05万元,主要是退休人员伤残抚恤金等支出。完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金基数增加。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)299.10万元,主要是人员经费及办公经费等支出。完成年初预算的116.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工上调滚动工资。

(7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)20.55万元,主要是残疾人辅助器具适配服务等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

(8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)94.56万元,主要是残疾人就业等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)5.00万元,主要是残疾人体育发展等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)181.73万元,主要是残疾人政策宣传、持证残疾人信息调查等支出。完成年初预算的1817.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

3.卫生健康支出18.53万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.63万元,主要是单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的104.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳金额由社保中心核定,需按实际核定数缴纳。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.40万元,主要是在职人员医疗保险费等支出。完成年初预算的96.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳金额由社保中心核定,需按实际核定数缴纳。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.50万元,主要是单位公务员医疗补助等支出。完成年初预算的103.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴纳金额由社保中心核定,需按实际核定数缴纳。

4.住房保障支出29.07万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.07万元,主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的114.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳金额由公积金管理中心核定,需按实际核定数缴纳。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出486.99万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出486.99万元,具体包括:

1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)486.99万元,主要是残疾人事业发展资金项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.16万元,完成预算的30.55%,决算数小于预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.16万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年未发生因公出国(境)费2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是2024年和2025年均无出国费用等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年没有公务接待费2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是2024年和2025年均未发生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.16万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的30.29%,决算数小于预算数的主要原因是按规定要求厉行节约公车使用比上年减少0.05万元,下降4.10%,主要是车辆使用率较低等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.16万元,主要用于车辆维修、燃油、保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出409.70万元,其中:人员经费357.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费51.92万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出48.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加2.90万元,增长6.39%,主要原因是市残联本级2025年办公经费预算,由事业部门调整为行政部门的正确分类

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额158.22万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出158.22万元。授予中小企业合同金额78.63万元,占政府采购支出总额的49.70%,其中:授予小微企业合同金额78.63万元,占中小企业采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1,其他用车主要是为残疾人提供辅具适配服务专业用车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

    1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个(其中:一般公共预算项目9个,政府性基金预算项目2个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金868.25万元(其中:一般公共预算资金376.26万元,政府性基金预算资金491.99万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)88.76分。

    组织对(2)个单位开展整体绩效自评,涉及资金291.46万元,自评平均分97.04分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

    2.项目绩效自评结果

    本部门在2025年度市直部门决算中反映“(2025年)市残联残疾人基本信息采集”“残疾儿童康复服务”“残疾人辅具(适配服务)”“残疾人就业综合服务岗补贴”“持证残疾人人身意外伤害保险”“2025年市内五区55-59周岁参加城乡居民养老保险的重度残疾人生活补贴”“2025市级残疾人事业发展补助经费”“2024年残疾人事业发展补助经费”“(2025年)资助困难残疾人大学生”“(2025年)残疾人中心财政部分补助和经费自理人员经费”、“驻村补助”11个项目绩效自评结果。

    (1)“(2025年)市残联残疾人基本信息采集”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为5.61万元,执行数0.04万元。项目绩效目标完成情况:每年需通过专职委员对持证残疾人进行入户调查,对残疾人的基本信息、需求等情况进行了解与登记。并将相关内容录入系统。发现的主要问题及原因:虽项目已实施完成,但资金未能及时拨付。下一步改进措施:做好预算,加强财务管理,内控制度,加快资金拨付进度,按时推进各项目标任务完成计划,工作结果落到实处《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (2)“残疾儿童康复服务”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为539.72万元,执行数230.81万元。项目绩效目标完成情况:促进残疾人事业健康发展,使我市残疾儿童康复救助项目有序开展,确保我市有需求的残疾儿童应救尽救。发现的主要问题及原因:虽项目已实施完成,但资金未能及时拨付。下一步改进措施:做好预算,加强财务管理,内控制度,加快资金拨付进度,按时推进各项目标任务完成计划,工作结果落到实处《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (3)“残疾人辅具(适配服务)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20.55万元,执行数20.55万元。项目绩效目标完成情况:为残疾人配发辅助器具服务,改善残疾人的自理能力,提高生活质量,参与社会能力增强。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (4)“残疾人就业综合服务岗补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.38分。项目全年预算数为72.52万元,执行数68.03万元。项目绩效目标完成情况:通过开展残疾人就业补贴,使困难残疾人再就业,提高生活质量,参与社会能力增强。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (5)“持证残疾人人身意外伤害保险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。项目全年预算数为155.57万元,执行数155.29万元。项目绩效目标完成情况:为落实2025年市政府民生实事项目之一“提升残疾人群体保障水平项目”,进一步完善我市残疾人的社会保障体系,保障阜新市残疾人平等参与社会活动。减轻残疾人因意外人身伤害而产生的经济负担,提高残疾人抵御风险的能力,为全市持证残疾人购买人身意外伤害保险。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (6)“2025年市内五区55-59周岁参加城乡居民养老保险的重度残疾人生活补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为24.8万元,执行数24.8万元。项目绩效目标完成情况:为符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人提供生活补助,减轻残疾人经济负担,改善生活质量。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (7)“2025市级残疾人事业发展补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为62.24万元,执行数28.14万元。项目绩效目标完成情况:对阜新市行政区域内,安置残疾人超过1.5%比例(超出部分已小数点前一位为准)的用人单位进行奖励。发现的主要问题及原因:虽项目已实施完成,但资金未能及时拨付。下一步改进措施:做好预算,加强财务管理,内控制度,加快资金拨付进度,按时推进各项目标任务完成计划,工作结果落到实处《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (8)“2024年残疾人事业发展补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为261.18万元,执行数261.18万元。项目绩效目标完成情况:为残疾人配发辅助器具,改善残疾人的自理能力,提高生活质量,促进残疾人事业健康发展。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (9)“(2025年)资助困难残疾人大学生”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数0.3万元。项目绩效目标完成情况:资助困难残疾人大学生入学,促进残疾人健康发展。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (10)“(2025年)残疾人中心财政部分补助和经费自理人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.96分。项目全年预算数为76.23万元,执行数为75.92万元。项目绩效目标完成情况:阜新市残疾人服务中心经费自理人员及退休人员工资、保险、福利均按时发放,残疾人就业工作有序开展。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    (11)“驻村补助”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元。项目绩效目标完成情况:激励引导广大干部找准站位、担当作为,绷紧弦、加把劲,不松劲、不懈怠,坚定不移把党中央脱贫攻坚决策部署落实好,为确保脱贫攻坚圆满收官提供坚强组织保证。《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    3.部门评价结果

    2025年我部门未开展项目部门评价。

    4.财政评价结果

    2025年我部门无财政评价项目。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    16.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

    21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映退休按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

    23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

    25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

    26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


第四部分2025年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

714.42

一、一般公共服务支出

32

2.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

486.99

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

666.22

 

9

 

九、卫生健康支出

40

18.53

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

29.07

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

486.99

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,201.41

本年支出合计

58

1,203.69

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

7.64

年末结转和结余

60

5.36

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,209.05

总计

62

1,209.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,201.41

1,201.41

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

20132

组织事务

2.88

2.88

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

663.94

663.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

44.95

44.95

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

6.03

6.03

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.47

0.47

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.66

34.66

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.79

3.79

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.05

18.05

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

18.05

18.05

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

600.94

600.94

 

 

 

 

 

2081103

机关服务

299.10

299.10

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

20.55

20.55

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业

94.56

94.56

 

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

181.73

181.73

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.53

18.53

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.53

18.53

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.63

8.63

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.40

6.40

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.50

3.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.07

29.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.07

29.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.07

29.07

 

 

 

 

 

229

其他支出

486.99

486.99

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

486.99

486.99

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

486.99

486.99

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,203.69

409.70

793.99

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.88

 

2.88

 

 

 

20132

组织事务

2.88

 

2.88

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.88

 

2.88

 

 

 

208

社会保障和就业支出

666.23

362.10

304.12

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

44.95

44.95

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

6.03

6.03

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.47

0.47

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.66

34.66

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.79

3.79

 

 

 

 

20808

抚恤

18.05

18.05

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

18.05

18.05

 

 

 

 

20811

残疾人事业

603.22

299.10

304.12

 

 

 

2081103

机关服务

299.10

299.10

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

20.55

 

20.55

 

 

 

2081105

残疾人就业

96.84

 

96.84

 

 

 

2081106

残疾人体育

5.00

 

5.00

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

181.73

 

181.73

 

 

 

210

卫生健康支出

18.53

18.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.53

18.53

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.63

8.63

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.40

6.40

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.50

3.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.07

29.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.07

29.07

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.07

29.07

 

 

 

 

229

其他支出

486.99

 

486.99

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

486.99

 

486.99

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

486.99

 

486.99

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

714.42

一、一般公共服务支出

33

2.88

2.88

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

486.99

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

663.94

663.94

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

18.53

18.53

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

29.07

29.07

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

486.99

 

486.99

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,201.41

本年支出合计

59

1,201.41

714.42

486.99

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,201.41

总计

64

1,201.41

714.42

486.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

714.42

409.70

304.72

201

一般公共服务支出

2.88

 

2.88

20132

组织事务

2.88

 

2.88

2013299

其他组织事务支出

2.88

 

2.88

208

社会保障和就业支出

663.94

362.11

301.84

20805

行政事业单位养老支出

44.95

44.95

 

2080501

行政单位离退休

6.03

6.03

 

2080502

事业单位离退休

0.47

0.47

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.66

34.66

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.79

3.79

 

20808

抚恤

18.05

18.05

 

2080802

伤残抚恤

18.05

18.05

 

20811

残疾人事业

600.94

299.10

301.84

2081103

机关服务

299.10

299.10

 

2081104

残疾人康复

20.55

 

20.55

2081105

残疾人就业

94.56

 

94.56

2081106

残疾人体育

5.00

 

5.00

2081199

其他残疾人事业支出

181.73

 

181.73

210

卫生健康支出

18.53

18.53

 

21011

行政事业单位医疗

18.53

18.53

 

2101101

行政单位医疗

8.63

8.63

 

2101102

事业单位医疗

6.40

6.40

 

2101103

公务员医疗补助

3.50

3.50

 

221

住房保障支出

29.07

29.07

 

22102

住房改革支出

29.07

29.07

 

2210201

住房公积金

29.07

29.07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

333.39

302

商品和服务支出

51.92

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

142.97

30201

  办公费

1.89

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

34.98

30203

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

43.68

30204

  手续费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

24.60

30206

  电费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.66

30207

  邮电费

0.35

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

3.79

30208

  取暖费

29.96

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.03

30209

  物业管理费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.50

30211

  差旅费

4.06

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.11

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

29.07

30213

  维修(护)费

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

24.39

30216

  培训费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

3.09

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

18.05

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

3.20

30226

  劳务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

3.41

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

1.16

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

10.93

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.05

30299

  其他商品和服务支出

0.16

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

357.78

公用经费合计

51.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

486.99

486.99

 

486.99

 

229

其他支出

 

486.99

486.99

 

486.99

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

486.99

486.99

 

486.99

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

486.99

486.99

 

486.99

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:辽宁省阜新市残疾人联合会

 

单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

3.83

1.16

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

3.83

1.16

其中:(1)公务用车运行维护费

3.83

1.16

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 

 

 

 

第五部分 附件

 


部门(单位)整体绩效自评表

2025年度

部门(单位)名称

034001辽宁省阜新市残疾人联合会本级-210900000

部门年初预算收入金额

227.46

部门年初预算支出金额

227.46

年度主要
任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(保工资)

173.18

171

98.74%

8

7.89

基本支出公用经费(保运转)

7.52

7.2

95.80%

8

7.66

基本支出人员经费(其他)

0.05

0.04

100.00%

8

8

基本支出公用经费(其他)

0.20

0.2

100.00%

8

8

基本支出人员经费(刚性)

56.64

56.45

99.67%

8

7.97

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

有效提高残疾人事业发展,改善残疾人的生活质量。更好的为残疾人服务,保障残疾人权益。

有效提高残疾人事业发展,改善残疾人的生活质量。更好的为残疾人服务,保障残疾人权益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

工作质量达标率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

总体工作完成率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算调整率

<=

5

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算执行率

=

100

%

100

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

开设专栏扩大政策宣传面

 

有效提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

残疾人满意度

>=

85

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

公众对整体就业服务满意度

>=

85

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

人才培养机制健全性

 

有效提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立困难群众生活救助工作督导与监督机制

 

有效提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

99.52


部门(单位)整体绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称

034002阜新市残疾人服务中心-210900000

部门年初预算收入金额

64

部门年初预算支出金额

64

年度主要任务

 

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

基本支出人员经费(刚性)

1.36

1.35

99.41%

13.3

13.22

基本支出人员经费(保工资)

65.076952

64.77

99.54%

13.3

13.23

基本支出公用经费(保运转)

4.567

2.76

60.55%

13.4

8.11

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

有效提高残疾人事业发展,改善残疾人生活质量。更好的为残疾人服务,保障残疾人权益。

有效提高残疾人事业发展,改善残疾人生活质量。更好的为残疾人服务,保障残疾人权益。

绩效指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

工作质量达标率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

总体工作完成率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

服务对象满意度

残疾人满意度

>=

90

%

90

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

公众对整体就业服务满意度

>=

90

%

90

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

主管部门满意度

上级主管部门满意度

>=

80

%

80

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

人才培养机制健全性

 

有效提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

完善内控制度

 

完善制度

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

94.56


 

 

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年)市残联残疾人基本信息采集

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

5.61

全年执行数(万元)

0.04

执行率

0.75%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

每年需通过专职委员对持证残疾人进行入户调查,对残疾人的基本信息、需求等情况进行了解与登记。并将相关惠残政策

对持证残疾人进行入户调查,调查数据方便各级部门制定相关惠残政策

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

持证残疾人

>=

56000

54547

97.0%

12.5

12.125

 

 

 

 

其他:市残联残疾人基本信息采集项目,2025年根据本市实际情况,我市2025年持证残疾人数54547人

其他:市残联残疾人基本信息采集项目,综合本地实际情况,继续准确入户调查我市持证残疾人人数

质量指标

对持证残疾人入户调查

 

数据准确

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

<=

12

12

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制额

<=

10

0.042

100%

12.5

7.5

 

 

 

 

经费保障:市残联残疾人基本信息采集项目,此工作已在当年实施完成,但经费超控制数未支付成功。

经费保障:市残联残疾人基本信息采集项目,此工作已在当年实施完成,待财政资金下达后立即进行支付。

效益指标

社会效益指标

逐提高残疾人生活质量

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进残疾人平等参与和融入社会

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

>=

80

%

90

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

84.63

预算执行率得分

0.07

减分项

25.7

绩效自评总得分

59


预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

残疾儿童康复服务

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

539.72

全年执行数(万元)

230.81

执行率

42.76%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

1.对残疾儿童实施手术矫治,康复训练,减轻残疾儿童功能障碍,改善功能状况。
2.听力障碍残疾人通过助听器补贴,恢复听力,改善生活质量。
3.改善残疾儿童身心健康,促进残疾儿童健康成长。

1.对残疾儿童实施手术矫治,康复训练,减轻残疾儿童功能障碍,改善功能状况。
2.听力障碍残疾人通过助听器补贴,恢复听力,改善生活质量。
3.改善残疾儿童身心健康,促进残疾儿童健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

得到基本康复服务残疾儿童数量

>=

182

182

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

得到基本康复服务残疾儿童

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成及时率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制

<=

331.39

149.81

100%

12.5

7.5

 

 

 

 

经费保障:2025年残疾儿童康复服务项目,此工作已在当年实施完成,但经费超控制数未支付成功

经费保障:2025年残疾儿童康复服务项目,此工作已在当年实施完成,待财政资金下达后立即进行支付。

效益指标

社会效益指标

逐步提高残疾儿童生活质量

 

显著提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进残疾儿童平等参与和融入社会

 

有效促进

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度

>=

90

%

90

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

85

预算执行率得分

4.28

减分项

30.28

绩效自评总得分

59


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

残疾人辅具(适配服务)

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

20.55

全年执行数(万元)

20.55

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

为残疾人配发辅助器具,改善残疾人的自理能力,提高生活质量,参与社会能力增强

为残疾人配发辅助器具,改善残疾人的自理能力,提高生活质量,参与社会能力增强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

有需求的残疾人得到基本辅具适配服务人数

>=

7615

7615

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

有需求残疾人得到辅具适配服务比例

>=

85

%

90

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

 

2025年12月

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制

=

20.55

万元

20.55

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

逐步提高残疾人生活质量

 

稳步提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升残疾人自理能力

 

稳步提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

>=

85

%

90

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

残疾人就业综合服务岗补贴

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

72.52

全年执行数(万元)

68.03

执行率

93.8%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

通过开展残疾人就业补贴,使困难残疾人再就业

通过开展残疾人就业补贴,使困难残疾人再就业

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

残疾人就业综合服务岗

=

28

28

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

困难残疾人再就业能力

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成及时率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目成本

<=

72.5097

万元

68.03

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

困难残疾人生活质量

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

减轻残疾人家庭负担,促进社会和谐稳定

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及家属满意度

>=

85

%

90

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.38

减分项

0

绩效自评总得分

99.38


 

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

持证残疾人人身意外伤害保险

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

155.57

全年执行数(万元)

155.29

执行率

99.82%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

根据《关于2025年民生实事项目实施计划的通告》,为进一步完善我市残疾人的社会保障体系,保障阜新市残疾人平等参与社会活动。减轻残疾人因意外人身伤害而产生的经济负担,提高残疾人抵御风险的能力。落实好2025年市政府民生实事项目之一“提升残疾人群体保障水平项目”,为全市持证残疾人购买人身意外伤害保险,现申请拨付购买人身意外伤害保险资金。

为落实2025年市政府民生实事项目之一“提升残疾人群体保障水平项目”,进一步完善我市残疾人的社会保障体系,保障阜新市残疾人平等参与社会活动。减轻残疾人因意外人身伤害而产生的经济负担,提高残疾人抵御风险的能力,为全市持证残疾人购买人身意外伤害保险。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

持证残疾人

>=

51857

51762

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

其他:阜新市持证残疾人购买人身意外伤害保险项目,前期预估人数因死亡、迁出等原因与实际投保人数出现偏差

其他:阜新市持证残疾人购买人身意外伤害保险项目,后续工作将优化投保口径,并积极与民政、卫健、公安等部门进行数据比对。

质量指标

持证残疾人身保情况

 

数据准确

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成时间

<=

6

个月

6

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制额

<=

155.571

155.286

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

逐步提高残疾人生活质量

 

显著提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进残疾人平等参与和融入社会

 

显著提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

>=

85

%

90

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

9.98

减分项

0

绩效自评总得分

99.98


预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称

2025年市内五区55-59周岁参加城乡居民养老保险的重度残疾人生活补贴

主管部门

辽宁省阜新市残疾人联合会-

实施单位

辽宁省阜新市残疾人联合会本级-

项目预算金额(万元)

24.8

全年执行数(万元)

24.8

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

为符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人提供生活补助,减轻残疾人经济负担,改善生活质量。

为符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人提供生活补助,减轻残疾人经济负担,改善生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

55-59周岁参加城乡居民基本养老保险的重度残疾人补助人

>=

134

人次

134

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

减轻重度残疾人经济压力

 

有所减轻

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目完成及时率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制

<=

24.8

24.8

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

逐步提高残疾人生活质量

 

有所提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进残疾人平等参与和融入社会

 

有效促进

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

>=

85

%

90

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

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